VII Encontro das Auditorias Internas do Sistema S
A Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (SFC/CGU) promoveu, nos dias 24 e 25 de novembro de 2011, o “VII Encontro de Auditoria e Unidades de Controle Interno do Sistema S”, com o tema “Auditoria Interna e Governança”, no auditório do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em Brasília.
Com cerca de 250 participantes, o evento teve o objetivo de promover a troca de experiências sobre melhores práticas de controles internos adotados nas entidades que recebem contribuições parafiscais e na administração pública federal.
O evento possibilitou a discussão dos seguintes temas:
1) Acompanhamento Permanente dos Gastos no Âmbito do Sistema “S”
2) Atualização de Entendimentos da CGU sobre os Principais Temas de Gestão do Sistema “S”
3) Auditoria em Bases Governamentais - Perspectivas e Produtos
4) Atuação da CGU aplicada a casos práticos
5) Atuação da Auditoria Interna na Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação
6) Auditoria, Contabilidade e Controles Internos - Suporte das Informações Oficiais e Gerenciais
7) Procedimentos de Auditoria em Obras Públicas e 8) Atuação do Conselho Fiscal como Instância de Auditoria Interna.
Foram convidados a participar da edição deste ano os auditores internos e profissionais que atuam no controle interno das entidades do Sistema “S” (SENAI, SESI, SENAC, SESC, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, ABDI e APEX), os assessores especiais de Controle Interno do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), representantes das unidades regionais da CGU em Sergipe, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Piauí, e as equipes da Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais - DPSES/DP e da Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - DEDIC/DE.
Saiba Mais
Apresentações:
- Acompanhamento Permanente dos Gastos no âmbito do Sistema S
Eveline Martins Brito e Cláudio Azevedo Costa
- Atualização de Entendimentos da SFC sobre os Principais Temas de Gestão do Sistema
Carla Igina Oliveira Carneiro e Cleomar Viana Batista
- Atuação da Auditoria Interna na Avaliação da Gestão de TI
Emerson de Melo Moreira
- Atuação da CGU aplicada a casos práticos
Renilda de Almeida Moura e Victor Godoy Veiga
- Atuação do Conselho Fiscal como instância de auditoria interna
Claudecy da Silva
- Auditoria Contabilidade e Controles Internos Suporte das informações oficiais e gerenciais
Domingos Poubel de Castro
- Auditoria em Bases Governamentais - perspectivas e produtos
Cláudio Antônio de Almeida Py
- Fiscalização de Obras Públicas - Jurisprudência Aplicada
Luana Roriz Meirelles