Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade
O Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental, aprovado pela IN SFC nº 3/2017, em consonância com a Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF) do Instituto dos Auditores Internos (IIA), estabelece que as Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) devem “instituir e manter um Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) que contemple toda a atividade de auditoria interna governamental, desde o seu gerenciamento até o monitoramento das recomendações emitidas”.
A instituição do PGMQ tem como objetivo promover “uma cultura que resulta em comportamentos, atitudes e processos que proporcionam a entrega de produtos de alto valor agregado, atendendo às expectativas das partes interessadas”. Para cumprir a finalidade, a iniciativa deve contemplar avaliações internas e externas, orientadas a avaliar a qualidade dos trabalhos e promover a melhoria contínua da atividade de auditoria interna governamental.
Nesse sentido, são apresentados, a seguir, modelos e orientações destinados a apoiar as UAIG na estruturação e efetiva implementação do programa.
PGMQ da CGU
- Ato de instituição do PGMQ
- Indicadores gerenciais
- Pesquisa de percepção da alta gestão sobre a atividade de auditoria interna
- Questionário de avaliação do trabalho de auditoria pelos gestores
- Questionário de avaliação do trabalho de auditoria pelos auditores
- Check-list de revisão de trabalhos de avaliação
- Check-list de revisão de trabalhos de consultoria
- Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna (PRO-Qualidade da CGU): Portaria SFC nº 363, de 14 de fevereiro de 2020
IA-CM
- Planilha de avaliação do IA-CM *
- Roteiro para avaliação do IA-CM *
- Estudo Comparativo entre os Requisitos do IA-CM e as Normas Internacionais para a Prática da Auditoria Interna
- Deliberação CCCI nº 01/2019: Utilização das metodologias Internal Audit Capability Model (IA-CM) e Quality Assessment (QA), do Instituto dos Auditores Internos (IIA).
- Deliberação CCCI nº 03/2024: Avaliações internas e externas de qualidade. (Aprovada pela PORTARIA Nº 2.823, DE 29 DE AGOSTO DE 2024)
- Resolução CONACI nº 003/2022 – Aprova a “Declaração de Posicionamento” dos Órgãos Centrais do Sistema de Controle Interno, relacionado à temática da Atividade de “Auditoria Interna Governamental”.
- Resolução CONACI nº 004/2022 – Dispõe sobre o processo de validação externa do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna para o Setor Público (IA-CM) realizado entre os órgãos membros do Conaci.
- Curso Auditoria Interna na Perspectiva Governamental e a Ferramenta de Maturidade IA-CM.
*Produzidos a partir do documento IA-CM Assessment Tool disponibilizado pelo IIA no endereço: www.theiia.org/ia-cm